Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.
Introdução
O processo de parcelamento é utilizado normalmente quando existem vários títulos/duplicatas em aberto para um mesmo cliente e após acordo entre as empresas, decidem parcelar e gerar novas datas de pagamentos.
Após a realização o parcelamento, a duplicata original é estornada pelo processo.
Procedimentos
1º Passo - Cadastro e parametrização do Código de Liquidação
Acessar a janela CRTLBR - Códigos de Liquidação clicar no botão Incluir .
Incluir 2 novos Códigos de Liquidação (janela CRTLBR). Esses códigos deverão ser com números ímpares e serão utilizados pelo processo de parcelamento para realizar o estorno das duplicatas que serão agrupadas.
- Código Liquidação de Parcelamento Total
- Código Liquidação de Parcelamento Saldo
- Código Liquidação de Reparcelamento Total
- Código Liquidação de Reparcelamento Saldo
Observação:
- O código de liquidação padrão para estorno é 7, recomendamos que seja utilizado um novo código para separar em relatório e consultas quais duplicatas foram estornadas por conta do parcelamento, como sugestão criar os códigos 17 e 27, por exemplo.
- Se a sua empresa trabalha com comissão e caixas e bancos é importante parametrizar os campos abaixo.
- Também sugerimos que parametrize o quadro ‘Restrição de Uso’ para evitar que esses códigos sejam utilizados manualmente e por outros processos.
Exemplificando a inclusão Código para Estorno do Valor Total:
Exemplificando a inclusão Código para Estorno do Valor Parcial/Saldo:
2º Passo – Cadastro de Série da Duplicata de Parcelamento
Cadastrar a série que será utilizada para identificar a duplicata gerada pelo processo de parcelamento. Este cadastro deve ser realizado na janela CRSRBR - Séries de Duplicatas.
Na guia Cadastro
Guia Parâmetro (opcional)
Neste guia é possível configurar quais campos deverão ser tratados como preenchimento obrigatório para a essa nova série.
3º Passo – Parâmetros do Parcelamento
Na janela CRPARBR - Parâmetros de Parcelamento / Agrupamento configurar os dados que serão utilizados pelo processo de parcelamento.
- É possível cadastrar 2 parâmetros, sendo um padrão e outro alternativo.
- Como o processo pode ser utilizado para Agrupamento e também para Parcelamento, sugerimos que utilize uma guia para cada processo.
Guias Padrão ou Alternativo
- Número da Duplicata Manual:
- Marcado significa que no momento da execução do processo será necessário informar o número da duplicata que deseja criar.
- Mantendo desmarcado o próprio processo irá gerar o número da nova duplicata de forma automático.
- Marcado significa que no momento da execução do processo será necessário informar o número da duplicata que deseja criar.
- Códigos Liquidação de Parcelamento Total e Parcial: Informe os códigos criados no 1º passo.
- Banco-Carteira: Informe o banco que o processo deverá considerar para a nova duplicata.
- Tipo de Contabilização: Verifique com o contador qual código informar. Este campo é utilizado no processo de interface de duplicatas a receber com a contabilidade. Caso não esteja preenchido a nova duplicata poderá não ser interfaceada para a contabilidade.
4º Passo – Processo de Parcelamento
A execução do parcelamento deverá ser realizada na janela CR670PR - Parcelamento / Agrupamento de Títulos.
Guia Dados para Geração
- Tipo de Parcelamento: Selecione o tipo de parametrização que foi criado para ser utilizado no parcelamento, conforme definido no 3º passo.
- Série: Esse campo é preenchido pelo sistema conforme Tipo de Parcelamento selecionado.
- Número:
- Se o campo estiver habilitado será necessário informar o número que o processo deverá criar a nova duplicata.
- Se o campo estiver desabilitado, significa que foi parametrizado no 3º passo que o processo irá criar o número automático, regra:
-
- Logo após informar o campo Data Base, o sistema preenche os 2 primeiros dígitos do número com o ano da data base. Depois completa com número sequencial, com 3 dígitos.
-
- Se o campo estiver habilitado será necessário informar o número que o processo deverá criar a nova duplicata.
- Nro de Parcelas: Informe a quantidade de parcelas para nova duplicata, mesmo que seja parcela única.
- Data Base: Informe a data do movimento que o processo deverá utilizar para a criação da nova duplicata e para a liquidação de ‘Estorno’ da(s) duplicata(s) que está(ão) sendo parcelada(s).
- Primeiro Vencimento: Informe a data de vencimento da primeira parcela da nova duplicata. Para as demais parcelas será considerada o mesmo dia do próximo mês.
- Cliente: Informe o código do cliente para a geração da nova duplicata.
Os demais campos são opcionais.
Guia Duplicatas
Selecione a relação das duplicatas que serão agrupadas e que posteriormente serão estornadas.
- Utilize os campos do primeiro quadro para filtrar o resultado da pesquisa, como por exemplo, Número De/Até, e/ou Data Vencimento De/Até e etc.
- Após obter os resultados no primeiro grid, basta usar o botão para selecionar uma duplicata ou o botão para selecionar todas as duplicatas do resultado exibido no grid.
- Observe que no campo ‘Número de duplicatas selecionadas’ é possível saber quantas duplicatas foram selecionadas para o parcelar.
Guia Dados para Geração
Após selecionar os títulos para serem agrupados, retornar para a guia a Dados para Geração.
No quadro Valores - Moeda Corrente é possível saber o valor total das duplicatas em aberto e que serão agrupadas.
- Clique no botão para visualizar os dados da(s) nova(s) duplicata(s) que será(ão) gerada(s).
- Neste exemplo serão geradas 3 parcelas por conta da informação do campo Nro Parcelas ().
Se desejar alterar a quantidade de parcelas, basta fechar a
- Redefinir o número de parcelas
- Clicar novamente no botão para ver se agora ficou ideal para o seu cliente.
Se estiver ok, execute o processo
Confirme a execução clicando no SIM da mensagem
- Antes de confirmar a execução, observe que o campo Número foi atualizado com a duplicata que será criada,
5º Passo – Consulta das Duplicatas Agrupadas
A consulta dos títulos que foram gerados pode ser realizada através da janela, ‘CRDPPABR - Consulta de Títulos Parcelados / Agrupados’.
Guia Duplicatas em Aberto
Preencha os campos ‘Série’ e ‘Número’ para realizar a pesquisa , o sistema não executará a pesquisa se informar apenas a série.
Guia Movimentações
Para identificar os títulos que foram agrupados basta utilize o botão
6º Passo – Consultar Duplicata Estornada
As duplicatas que foram estornadas pelo processo podem ser consultadas através da janela CRMVBR1 – Liquidação.
- Para esse processo o número do lote de liquidação inicia com o código 670 + número sequencial.
- O Tipo de Liquidação é 27, exatamente o código informado no parâmetro para o processo de parcelamento.
Ou através da janela CRMVCNBR – Movimentos
7º Passo – Desbloquear Duplicata do Parcelamento
Todo título/duplicata gerado pelo processo de parcelamento, entra com tipo de emissão igual a B (bloqueado), e o sistema não permite alterar este dado diretamente no título e, para ser enviado para cobrança escritural/emitir boleto deve ser primeiro desbloqueado.
Podemos ver essa informação na janela CRDPTEBR - Alteração Emissão/Território/Vendedor/Vencimento/Envio.
Para liberar, execute o processo CR680PR - Liberação / Reajuste de Parcelas.
Neste processo o campo Mês/Ano Desbloqueio deve ser igual ao mês do vencimento do título a ser desbloqueado.
Clique em SIM para confirmar a execução
Pronto! A duplicata do mês foi desbloqueada com sucesso.
CRDPTEBR - Alteração Emissão/Território/Vendedor/Vencimento/Envio, primeira parcela desbloqueada.
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