Para que o sistema ERP PRONTO faça o processo de Nota Fiscal Consignada, segue o Procedimento.
Tipos de movimentos considerados como Vendas em Consignação:
- Envio: 810
- Venda: 860
- Estorno Envio: 820
- Estorno Venda: 840
- Reajuste de Preço: 830
1º PASSO
Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla VEPMBR
2º PASSO
Clicar no botão Novo Registro para adicionar a novo Pedido de Venda.
3º PASSO
Guia Pedido
- Estabelecimento e Depósito: preencher o desejado
- Tipo de Movimento: preencher o TM 810
- Cliente: preencher o desejado
4º PASSO
Guia Dados Comerciais Fiscais
- CFOP: preencher a informação desejada, em caso de dúvidas entre em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa
- Tipo de Emissão: preencher como N – Não Gera Duplicata no CR.
5º PASSO
Guia Detalhes
- Estabelecimento/Depósito: preencher o desejado
- Produto: preencher o desejado
- Quantidade: preencher a quantidade desejada para emissão da Nota Fiscal
- Valor Unitário: preencher o desejado
6º PASSO
Guia Outros
- CFOP: preencher a informação desejada, em caso de dúvidas entre em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa
- Código Tributário: preencher a informação desejada, em caso de dúvidas entre em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa
7º PASSO
Acessar janela FENFGRPR
8º PASSO
Faça o faturamento do Pedido de Venda (TM 810) normalmente.
9º PASSO
Acesse a janela EPSDPRB1 e analise como ficou o Estoque. Ao faturar o pedido do envio em consignação, no estoque o sistema reserva a quantidade na Venda Consignada, o pedido continua reservado e sendo considerado no Saldo Disponível.
10º PASSO
Acesse a janela EPFE8BR e analise como ficou o Fora de Estoque.
11º PASSO
Acesse a janela VEPMBR.
Clicar no botão Novo Registro .
12º PASSO
Guia Pedido
- Estabelecimento e Depósito: preencher o desejado
- Tipo de Movimento: preencher o TM 86
- Cliente: preencher o desejado.
13º PASSO
Guia Dados Comerciais Fiscais:
- CFOP: preencher a informação desejada, em caso de dúvidas entre em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa
- Tipo de Emissão: preencher para gerar duplicata no CR
- Condição de Pagamento: preencher a desejada
14º PASSO
Guia Detalhes
- Estabelecimento/Depósito: preencher a mesma informação do primeiro pedido de venda que foi usado o TM 810
- Produto: preencher a mesma informação do primeiro pedido de venda que foi usado o TM 810
- Quantidade: preencher a mesma informação do primeiro pedido de venda que foi usado o TM 810
- Valor Unitário: preencher o desejado
15º PASSO
Guia Outros
- CFOP: preencher a informação desejada, em caso de dúvidas entre em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa
- Código Tributário: preencher a informação desejada, em caso de dúvidas entre em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa
- Documento de Envio: preencher o Doc. de Envio da Nota Fiscal de Remessa enviada, ou seja, o número da Nota Fiscal que gerou através do primeiro pedido de venda com o TM 810
16º PASSO
Acesse a janela FENFGRPR
17º PASSO
Faça o faturamento do Pedido de Venda (TM 860) normalmente.
18º PASSO
Acesse a janela EPSDPRB1 e veja que o sistema faz a saída da quantidade do saldo físico.
19º PASSO
Acesse a janela EPFE8BR e veja que o sistema faz a saída do Fora de estoque (venda consignada), zerando a mesma.
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