Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Introdução:
Quais procedimentos a serem tomados para que nos Registros de Saída e Entrada, o valor das despesas acessórias (Frete, Seguro, Embalagem, Adicional Financeiro e / ou aduaneira), sejam impressos na coluna de Isentas ou Outras (Não Tributadas)?
Como Parametrizar:
Existe a janela LFDABR - Despesas Acessórias sobre ICMS/IPI (32), onde o usuário pode definir por Tratamento Fiscal, em qual coluna deverá ser impresso o valor das despesas acessórias.
Clique em incluir ()
- Informe se o parâmetro é para o ICMS ou IPI
- Em seguida, o campo Base/Isentas/Outras, como está no tratamento fiscal
- E, depois o código do Tratamento da parametrização
O próximo passo é parametrizar os campos dos valores que deseja tratar na impressão do Livro Fiscal, sendo
- I para ser considerado como ‘Isentas’
- O para coluna ‘Outras’
Atenção Para a Nota Fiscal de Importação:
É possível definir nesta janela se o Valor da Despesas Aduaneira deverá informar deverá ou não ser impressa na coluna de ‘Outras’ ou ‘Isentas’.
- Se não for parametrizado, a Despesa Aduaneira não será impressa no Livro Fiscal.
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