TÍTULO: Nota Fiscal de Devolução de Venda - Origem não lançada no ERPPINTRODUÇÃO: Neste tutorial será apresentado os procedimentos necessários para lançamento de Nota Fiscal de Devolução de Venda, onde a Nota Fiscal de origem (saída) não se originou no sistema ERP Pronto. |
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1º PASSO
Para acessar a janela Mestre de Notas Fiscais utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla NFMEBR2
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2º PASSOAo abrir a janela clique no botão Novo Registro.
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3º PASSO
Guia Nota Fiscal: *Número na Nota Fiscal: Se a Nota Fiscal de devolução for de emissão própria não preencher o numera da nota fiscal, deixe em branco, o sistema gera a numeração automaticamente. Caso seu cliente tenha emitido a nota fiscal de devolução, informar o número da Nota Fiscal emitida pelo seu cliente. *Série: Se a Nota Fiscal de devolução for de emissão própria preencher a série de faturamento. Caso seu cliente tenha emitido a nota fiscal de devolução preencher a serie da nota fiscal enviada pelo seu cliente. *Tipo de Movimento: Preencher com o TM de contra partida da saída. Por exemplo: Nota Fiscal de Venda TM 310, o contra partida é o Devolução de Venda TM 80. *Cliente: Preencher os dados do cliente, clique no botão PESQUISAR e localize o cadastro do mesmo. *Estabelecimento/Deposito: Preencher o desejado. *NF Original/Série/Tipo Movto: Não preencher estes campos. *Data do Movimento: O sistema preenche automático com o dia atual em que a Nota Fiscal está sendo lançada. *Data de Emissão: Preencher a data do dia em que a Nota Fiscal está sendo lançada. *CFOP e Tratamento Fiscal: Preencher o desejado, em caso de dúvidas de qual utilizar entre em contato com o setor Fiscal/Contábil da empresa. *Valor da Nota Fiscal: Preencher o valor da Nota Fiscal. *Motivo da Devolução: Preencher o motivo do lançamento da Nota Fiscal de devolução.
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4º PASSO
Guia Impostos: Preencher as informações de impostos se houver.
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5º PASSO
Guia Comercial: *Tipo de Emissão: preencher o tipo de emissão desejado.
*Forma de Pagamento: Selecionar a opção Sem Pagamento. *Data de Vencimento: não preencher. *Banco Carteira: Preencher como 909-0 NC Devolução.
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6º PASSO
Guia Textos: Preencher no campo Texto Especifico o texto para ser impresso no DANFE em Dados Complementares. Informe o texto desejado para a Emissão da Nota Fiscal de Devolução, aconselhamos a informar:
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7º PASSO
Guia Detalhes: Adicione o item que será devolvido ao seu Fornecedor, clique no botão Novo Registro para adicionar.
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8º PASSO
Guia Notas
*Produto: Preencher o código do produto que será devolvido ao cliente. *Quantidade: Preencher a quantidade para emissão da Nota Fiscal de Devolução de Venda. *Preço Unitário: Preencher o preço unitário para emissão da Nota Fiscal de Devolução de Venda. *Dados (Mestre) Nota Fiscal Original/ Numero/Série/Tipo Movimento: não preencher estes campos. .
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9º PASSO
Após todas as informações lançada clique no botão OK para salvar o lançamento. Mas não processe a Nota Fiscal neste momento.
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10º PASSO
Acesse a janela NFNRBR e faça o lançamentos dos dados. Em caso de duvidas verifique o tutorial “Notas Fiscais Referenciadas”.
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11º PASSOApós o lançamento dos dados da Nota Fiscal Referenciada volte na janela NFMEBR2 e processe a Nota Fiscal de Devolução, clicando no botão Processar Nota Fiscal. |
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12º PASSO
Os passos 12º ao 15º deverá ser executados caso a nota fiscal de devolução for de emissão própria.
Acesse a janela de sigla NFEEXPPR e envie a Nota Fiscal de Devolução de Venda a SEFAZ. |
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13º PASSO
Acesse a janela de sigla NFEACOBR e verifique se a SEFAZ irá autorizar a Nota Fiscal de Devolução de Venda. |
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14º PASSOCom a Nota Fiscal de Devolução de Venda autorizada, acesse a janela NFEDANBR e emita o DANFE. |
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15º PASSOPara concluir todo o processo, acesse a janela de sigla NFEIMPPR e rode o processo para atualizar o sistema com os protocolos de XML. |
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