Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Introdução:
Ao executar o processo de interface para o Contas a Receber ocorre a seguinte crítica na listagem CR521re: DUPLICATA MANUAL
Causa:
Essa mensagem está ocorrendo porque a nota fiscal foi processada com Tipo de Emissão igual a M - Gera Duplicata no CR Manual.
Como resolver:
1º Passo
Para esse tipo de emissão o usuário obrigatoriamente terá que lançar as parcelas de forma manual na janela NFDPNFBR - Informação Títulos a Receber x NF, conforme optei no momento de incluir a nota fiscal.
a) Preencher os campos com os dados da nota fiscal:
- Série
- Número
- Tipo de Movimento
- Em seguida clicar no botão ‘’
b) Ao clicar em Incluir será aberta a janela para iniciarmos as inclusões das parcelas
No quadro ‘Duplicatas’ preencher:
- Campo ‘Emissão’ indicando se deverá ser apenas gerado duplicata ou se será gerado Boleto e/ou enviado para cobrança escritural e
- Revisar o campo ‘Banco-Carteira’
c) No quadro ‘Valores’
- Quantidade = Total de Parcelas
- Sequência = Número da Parcela
- Valor = Valor da Primeira Parcela
- Data de Vencimento = Data de Vencimento da Primeira Parcela
Após preencher os dados deve-se clicar no botão demonstrado com uma a seta ‘’, disponível no canto direito da janela, dessa forma, o sistema incluirá a parcela 1 (um).
Observe que após clicar na seta o valor do campo ‘Registro’ agora consta 2 (), ou seja, indicando que a próxima parcela a ser incluída é referente ao segundo vencimento.
d) Fazer a consulta das parcelas cadastradas e conferir se estão conforme deseja.
Informação Adicional:
Após concluir o valor do Tipo de Emissão é alterado de M para I de forma automática pelo sistema.
2º Passo
Se for nota fiscal eletrônica, prosseguir com a exportação para autorização do Sefaz (janela NFEEXPPR), caso contrário, ao tentar executar o processo CR520pr novamente ocorrerá a crítica: NOTA FISCAL NÃO AUTORIZADA.
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