Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Conceito:
Atualmente a única possibilidade de não permitir a inclusão de um item no pedido de venda e/ou nota é se ele estiver ‘Inativo’.
Após inativar o produto e, dependendo do parâmetro das opções de sistema nenhum usuário irá conseguir incluir o item no pedido de vendas e/ou nota fiscal. Também não será permitido utilizar via a carga/integração.
1º Passo
Parametrizar a opção 94 de Vendas
Essa opção trata pedido de venda e nota fiscal de saída. Para NÃO permitir o parâmetro deverá ser Zero.
2º Passo
Acessar a janela ESTQBR - Itens de Estoque
- Selecionar o código do produto e abrir a janela com a botão ‘’
- Marcar o campo ‘Inativo’
- Clicar no botão ‘
’ para confirmar a alteração
Exemplificando:
Após informar o código do produto e clicar em TAB ou usar o mouse para passar ao próximo campo ocorre a seguinte mensagem e o detalhe não será gravado: Este item está inativo!
Pedido de Venda, opção 94 = zero
Recebimento Nota Fiscal, opção 94 = zero
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