Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.
1º Passo
Parametrizar a Opção 10 do Contas a Pagar por Empresa igual a 3
2º Passo
A inclusão do Comprador deve ser feita na janela CPCOBR - Compradores
Compradores é utilizado no controle de Pedidos de Compra e também em Contas a Pagar.
- Cadastre os compradores/representantes de compras obedecendo uma hierarquia como Gerente / Supervisor e Comprador.
a) Exemplificando – Inclusão do Gerente:
- Campos Gerente, Supervisor e Comprador: informe o código de identificação do gerente (os 3 campos deverão receber o mesmo código).
- E seguida informe nos campos Nome e Nome Conhecido o nome do gerente.
b) Exemplificando – Inclusão do Supervisor:
- Gerente: Informe o código cadastrado no item a
- Em Supervisor e Comprador informe o código de identificação do supervisor (os 2 campos deverão receber o mesmo código).
- E seguida informe nos campos Nome e Nome Conhecido o nome de identificação do supervisor
c) Exemplificando – Inclusão do Comprador:
- Gerente: Informe o código que cadastrado no item a
- Supervisor: Informe o código cadastrado no item b
- Comprador: Informe o código que identifica o comprador e, em seguida os campos Nome e Nome Conhecido
Observações:
- Depois é só prosseguir com a inclusão dos demais Compradores vinculados a essa gestão.
- Cada código de comprador aparecerá apenas uma vez no cadastro. Com isso, um Comprador estará abaixo de apenas um gerente e um supervisor.
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